• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2520025317 nákup potravín 515,52 s DPH 03.02.2025 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 2420279533 nákup potravín -17,56 s DPH 30.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 30.12.2024 23.01.2025
    Faktúra 2420272946 nákup potravín 1 924,55 s DPH 01.12.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2420248127 nákup potravín 2 282,98 s DPH 01.11.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2420222277 nákup potravín 3 005,01 s DPH 01.10.2024 LUNYS s.r.o. Bratislava ŠJ pri MŠ Kvetoslavov M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 2025100591 nákup potravín 494,13 s DPH 31.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 2025100333 nákup potravín 300,60 s DPH 03.03.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 2025100170 nákup potravín 227,73 s DPH 03.02.2025 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 2024102883 nákup potravín 354,70 s DPH 01.12.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2024102675 nákup potravín 453,56 s DPH 31.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 2024102359 nákup potravín 380,48 s DPH 01.10.2024 Rajček Michal Fa Emont ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 1512510193 nákup potravín 543,37 s DPH 10.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 1512510104 nákup potravín 175,02 s DPH 05.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 06.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 1512410823 nákup potravín 371,08 s DPH 09.12.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 09.12.2024 06.03.2025
    Faktúra 1512410694 nákup potravín 704,74 s DPH 04.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 11.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 1512410640 nákup potravín 438,97 s DPH 08.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.10.2024 08.10.2024
    Faktúra 1512410518 nákup potravín 618,30 s DPH 06.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 09.09.2024 02.10.2024
    Faktúra 250101519 nákup potravín 50,00 s DPH 08.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 250100809 nákup potravín 50,00 s DPH 25.02.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 250100300 nákup potravín 562,28 s DPH 06.03.2025 Unique SR s.r.o. ŠJ pri MŠ Kvetoslavov Bc. M.Fučíková Heller vedúca ŠJ 06.03.2025 06.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/120
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje